近日,甘肃公交建集团《内部审计手册》正式印发,将为该企业强化合规治理、护航高质量发展提供制度保障。
《手册》以“总则定方向、流程强规范、实务抓落地、管控保质量”为核心脉络,依据内部审计相关法律法规与行业准则,紧扣集团交通工程建设、投融资管理、产业运营等核心业务特点,系统总结多年内审工作实践经验,科学设置13个核心章节,全面覆盖内部审计各项工作,既明晰顶层设计、基本原则与适用边界,又细化操作流程、实务标准与责任分工。通过全流程覆盖、全环节管控、全闭环管理的制度设计,构建起系统完备的内部审计标准化体系,真正实现内审工作有章可循、有规可依、权责对等、全程可控。《手册》高度契合国企内审监管要求,深度贴合交通基建行业经营特点,既是内审人员开展工作的“工具书”,也是各单位规范审计配合、落实整改责任的“指南针”。
甘肃公交建集团将以《内部审计手册》施行为契机,充分发挥内部审计“经济体检”功能,持续排查风险隐患、堵塞管理漏洞、提升管控水平,推动《推进内部审计工作高质量发展三年行动方案(2025-2027)》实施,以高质量审计护航企业行稳致远。
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